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- Pagamento Nº 15040037
Número:05010874
Valor Total do Empenho:R$ 25.345,87
Valor Total Liquidado:R$ 11.240,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.105,08
Número:05010874.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.896,82
Valor Total Liquidado:R$ 2.896,82
Pagamento 15040037
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 2.896,82
Valor Líquido Pago: R$ 2.896,82
Histórico:
NF N° 0943588 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.