Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.407.769,60

Saldo a empenhar:R$ 1.958.583,48

Empenho:05010874

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026

Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 25.345,87

Valor Total Liquidado:R$ 11.240,79

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.105,08

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 452.939,55


Projeto/Atividade:2.220 - Acesso a Alimentos por Meio de Distribuição

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 1591.22.07.04.01 E 3º ADITIVO, DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, A PARTIR DO DIA 20/07/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040523.600,00R$ 25.345,870,000,003.600,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010874.00305/05/20260958879R$ 4.913,58
R$ 0,00
05010874.00213/04/20260943588R$ 2.896,82
R$ 0,00
05010874.00109/03/20260929082R$ 3.430,39
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202611030029FMAS05010874NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)0929082R$ 3.430,39
15/04/202615040037FMAS05010874NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)0943588R$ 2.896,82
06/05/202606050127FMAS05010874NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)0958879R$ 4.913,58
Lista de Anulações
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