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- Pagamento Nº 15040050
Número:05010974
Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44
Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72
Número:05010974.003
Valor Total da Liquidação:R$ 15.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.565,60
Pagamento 15040050
Pago em: 15/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)
Valor Total: R$ 15.300,00
Valor do IRRF: R$ 734,40
Valor Líquido Pago: R$ 14.565,60
Histórico:
NF 228, CONFORME ITENS EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO Nº 1492.25.11.04.17, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 149206/25-IL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 14.002/2025-CHP.