Dados do Empenho:

Número:05010974

Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44

Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72

Dados da Liquidação:

Número:05010974.004

Valor Total da Liquidação:R$ 182.679,81

Valor Total Liquidado:R$ 173.911,18

Pagamento 15040053

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)

Valor Total: R$ 182.679,81

Valor do IRRF: R$ 8.768,63

Valor Líquido Pago: R$ 173.911,18


Histórico:

JAN/26.