Dados do Empenho:

Número:05011260

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 393.679,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.320,51

Dados da Liquidação:

Número:05011260.003

Valor Total da Liquidação:R$ 98.505,21

Valor Total Liquidado:R$ 98.505,21

Pagamento 27020429

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 98.505,21

Valor Líquido Pago: R$ 98.505,21


Histórico: