Dados do Empenho:

Número:22010015

Valor Total do Empenho:R$ 17.736,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.726,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.010,00

Dados da Liquidação:

Número:22010015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 405,00

Valor Total Liquidado:R$ 405,00

Pagamento 16040074

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 405,00

Valor Líquido Pago: R$ 405,00


Histórico:

referente a aquisição de água mineral 20 lts, para atendimento das demandas da Diretoria Administrativa, contemplando toda a Sede da Secretaria, fornecendo água aos seu colaboradores, visitantes e usuário do sistema de saúde pública que visitam a nossa sede para marcações de exames, consultas ou outros assuntos. Solicitação conforme Ordem de Fornecimento nº 23010003, fornecido no período de 09/02 a 27/02 .