Dados do Empenho:

Número:02020173

Valor Total do Empenho:R$ 630.053,13

Valor Total Liquidado:R$ 630.053,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020173.004

Valor Total da Liquidação:R$ 99.201,00

Valor Total Liquidado:R$ 98.010,59

Pagamento 17040028

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 99.201,00

Valor do IRRF: R$ 1.190,41

Valor Líquido Pago: R$ 98.010,59


Histórico: