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- Pagamento Nº 17040035
Número:05010974
Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44
Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72
Número:05010974.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.044,86
Valor Total Liquidado:R$ 16.226,71
Pagamento 17040035
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)
Valor Total: R$ 17.044,86
Valor do IRRF: R$ 818,15
Valor Líquido Pago: R$ 16.226,71
Histórico: