Dados do Empenho:

Número:05010974

Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44

Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72

Dados da Liquidação:

Número:05010974.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.044,86

Valor Total Liquidado:R$ 16.226,71

Pagamento 17040035

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)

Valor Total: R$ 17.044,86

Valor do IRRF: R$ 818,15

Valor Líquido Pago: R$ 16.226,71


Histórico: