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- Pagamento Nº 20040047
Número:05010987
Valor Total do Empenho:R$ 878.292,66
Valor Total Liquidado:R$ 878.292,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010987.003
Valor Total da Liquidação:R$ 95.177,87
Valor Total Liquidado:R$ 95.177,87
Pagamento 20040047
Pago em: 20/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 95.177,87
Valor Líquido Pago: R$ 95.177,87
Histórico:
NF 24361 - FEVEREIRO - COOPANEST