Dados do Empenho:

Número:05010987

Valor Total do Empenho:R$ 878.292,66

Valor Total Liquidado:R$ 878.292,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010987.003

Valor Total da Liquidação:R$ 95.177,87

Valor Total Liquidado:R$ 95.177,87

Pagamento 20040047

Pago em: 20/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 95.177,87

Valor Líquido Pago: R$ 95.177,87


Histórico:

NF 24361 - FEVEREIRO - COOPANEST