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- Pagamento Nº 20040048
Número:02020197
Valor Total do Empenho:R$ 658.793,06
Valor Total Liquidado:R$ 534.613,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.179,61
Número:02020197.002
Valor Total da Liquidação:R$ 249.209,76
Valor Total Liquidado:R$ 231.996,79
Pagamento 20040048
Pago em: 20/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 249.209,76
Valor do ISS: R$ 9.835,98
Valor do IRRF: R$ 7.376,99
Valor Líquido Pago: R$ 231.996,79
Histórico:
NF 24361 - FEVEREIRO - COOPANEST