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- Pagamento Nº 20040055
Número:05010718
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.843,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 656,19
Número:05010718.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.635,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.635,44
Pagamento 20040055
Pago em: 20/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 1.635,44
Valor Líquido Pago: R$ 1.635,44
Histórico: