Dados da Licitação:

Número:020101/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020124111801

Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00

Valor Empenhado:R$ 23.271,20

Saldo a empenhar:R$ 126.728,80

Empenho:05010718

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.814,19

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.685,81

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 125.512,75


Projeto/Atividade:2.449 - Funcionamento do PROCON Municipal

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERV. DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PROD. E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERV. EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATEND. DISPONIBILIZADOS, DE INTERESSE DO PROG. MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, ÓRGÃO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. PARA O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5321 SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 7.500,001,00R$ 7.500,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010718.00316/03/2026R$ 1.219,01
R$ 1.219,01
05010718.00211/02/2026R$ 1.746,96
R$ 0,00
05010718.00111/02/2026R$ 848,22
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/02/202612020028GABINET05010718Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)-R$ 848,22
12/02/202612020044GABINET05010718Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)-R$ 1.746,96
Lista de Anulações
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