Dados do Empenho:

Número:05010174

Valor Total do Empenho:R$ 5.050.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.046.901,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.953.098,36

Dados da Liquidação:

Número:05010174.003

Valor Total da Liquidação:R$ 291,78

Valor Total Liquidado:R$ 126,02

Pagamento 15040108

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 291,78

Valor Líquido Pago: R$ 126,02


Histórico: