Dados do Empenho:

Número:05010974

Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44

Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72

Dados da Liquidação:

Número:05010974.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.070,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.250,64

Pagamento 22040055

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)

Valor Total: R$ 17.070,00

Valor do IRRF: R$ 819,36

Valor Líquido Pago: R$ 16.250,64


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 221, CONFORME ITENS EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO Nº 1492.25.11.04.17, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 149206/25-IL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 14.002/2025-CHP.