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- Pagamento Nº 22040075
Número:05010609
Valor Total do Empenho:R$ 7.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.548,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.032,00
Número:05010609.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.548,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.548,00
Pagamento 22040075
Pago em: 22/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 1.548,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.548,00
Histórico:
NF: 15614 - RECARGA DE ÁGUA -SEJUV