Dados do Empenho:

Número:05010609

Valor Total do Empenho:R$ 7.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.548,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.032,00

Dados da Liquidação:

Número:05010609.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.548,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.548,00

Pagamento 22040075

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.548,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.548,00


Histórico:

NF: 15614 - RECARGA DE ÁGUA -SEJUV