- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17040148
Número:02030278
Valor Total do Empenho:R$ 468.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 186.297,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.702,61
Número:02030278.001
Valor Total da Liquidação:R$ 120.183,53
Valor Total Liquidado:R$ 120.183,53
Pagamento 17040148
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 120.183,53
Valor Líquido Pago: R$ 120.183,53
Histórico: