- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17040200
Número:05011014
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.156,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.843,06
Pagamento 17040200
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 736,55
Valor Líquido Pago: R$ 736,55
Histórico: