- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040031
Número:05010913
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46
Número:05010913.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.786,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.764,57
Pagamento 23040031
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.786,00
Valor do IRRF: R$ 21,43
Valor Líquido Pago: R$ 1.764,57
Histórico: