Dados do Empenho:

Número:02020049

Valor Total do Empenho:R$ 142.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.828,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.972,00

Dados da Liquidação:

Número:02020049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.150,20

Pagamento 23040032

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)

Valor Total: R$ 41.650,00

Valor do IRRF: R$ 499,80

Valor Líquido Pago: R$ 41.150,20


Histórico:

MARÇO/26.