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- Pagamento Nº 23040032
Número:02020049
Valor Total do Empenho:R$ 142.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.828,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.972,00
Número:02020049.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.150,20
Pagamento 23040032
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)
Valor Total: R$ 41.650,00
Valor do IRRF: R$ 499,80
Valor Líquido Pago: R$ 41.150,20
Histórico:
MARÇO/26.