Dados da Licitação:

Número:14.005/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 857.524,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 668.567,50

Saldo a Contratar:R$ 188.957,10

Dados do Contrato:

Número:149026010802

Valor Total do Contrato:R$ 270.600,00

Valor Empenhado:R$ 270.600,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02020049

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 142.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.828,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.972,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n 14.005/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes dos arts. 89, 90, 91 e 92 da Lei n° 14.133, de 2021 e suas alterações posteriores, do edital e seus anexos e da Ata de Registro de Preços n° 14.012/2025, Contrato de nº 1490.26.01.08.02


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34265 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO)R$ 5,9524.000,00R$ 142.800,000,0012.240,0011.760,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020049.00116/04/202610698R$ 41.650,00
R$ 0,00
02020049.00223/03/202610721R$ 29.750,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/04/202623040032FMSAC02020049NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)10698R$ 41.650,00
10/04/202610040047FMSAC02020049NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)10721R$ 29.750,00
Lista de Anulações
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