Dados do Empenho:

Número:01040029

Valor Total do Empenho:R$ 1.363,40

Valor Total Liquidado:R$ 68,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.295,23

Dados da Liquidação:

Número:01040029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 68,17

Valor Total Liquidado:R$ 68,17

Pagamento 23040117

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)

Valor Total: R$ 68,17

Valor Líquido Pago: R$ 68,17


Histórico: