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- Pagamento Nº 23040117
Número:01040029
Valor Total do Empenho:R$ 1.363,40
Valor Total Liquidado:R$ 68,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.295,23
Pagamento 23040117
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)
Valor Total: R$ 68,17
Valor Líquido Pago: R$ 68,17
Histórico: