Dados do Empenho:

Número:05011153

Valor Total do Empenho:R$ 1.252.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 469.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 783.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05011153.002

Valor Total da Liquidação:R$ 156.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.217,40

Pagamento 24040061

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 156.600,00

Valor do INSS: R$ 5.167,80

Valor do ISS: R$ 4.698,00

Valor do IRRF: R$ 7.516,80

Valor Líquido Pago: R$ 139.217,40


Histórico: