Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 142.698,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.301,74

Dados da Liquidação:

Número:05010512.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.653,74

Valor Total Liquidado:R$ 15.465,90

Pagamento 24040085

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 15.653,74

Valor do IRRF: R$ 187,84

Valor Líquido Pago: R$ 15.465,90


Histórico: