- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24040117
Número:05010576
Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00
Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99
Número:05010576.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.655,40
Valor Total Liquidado:R$ 7.563,54
Pagamento 24040117
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 7.655,40
Valor do IRRF: R$ 91,86
Valor Líquido Pago: R$ 7.563,54
Histórico: