Dados do Empenho:

Número:05010576

Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99

Dados da Liquidação:

Número:05010576.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.753,83

Valor Total Liquidado:R$ 7.660,78

Pagamento 24040121

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 7.753,83

Valor do IRRF: R$ 93,05

Valor Líquido Pago: R$ 7.660,78


Histórico: