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- Pagamento Nº 24040178
Número:05010923
Valor Total do Empenho:R$ 67.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.615,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.105,00
Número:05010923.004
Valor Total da Liquidação:R$ 7.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.125,00
Pagamento 24040178
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Valor Total: R$ 7.125,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.125,00
Histórico:
nf 80 - Fevereiro - Lara Justi.