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- Pagamento Nº 24040184
Número:02030028
Valor Total do Empenho:R$ 282.613,10
Valor Total Liquidado:R$ 282.613,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030028.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.589,35
Valor Total Liquidado:R$ 12.589,35
Pagamento 24040184
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Valor Total: R$ 12.589,35
Valor Líquido Pago: R$ 12.589,35
Histórico:
NF 362 - Janeiro ( Nota Complementar ) - Kab Serviços.