Dados do Empenho:

Número:02030028

Valor Total do Empenho:R$ 282.613,10

Valor Total Liquidado:R$ 282.613,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030028.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.589,35

Valor Total Liquidado:R$ 12.589,35

Pagamento 24040184

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Valor Total: R$ 12.589,35

Valor Líquido Pago: R$ 12.589,35


Histórico:

NF 362 - Janeiro ( Nota Complementar ) - Kab Serviços.