Dados do Empenho:

Número:05010981

Valor Total do Empenho:R$ 1.751.042,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.522.624,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.417,22

Dados da Liquidação:

Número:05010981.005

Valor Total da Liquidação:R$ 143.108,64

Valor Total Liquidado:R$ 135.675,94

Pagamento 24040260

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 143.108,64

Valor do ISS: R$ 4.247,26

Valor do IRRF: R$ 3.185,44

Valor Líquido Pago: R$ 135.675,94


Histórico:

NF 16309