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- Pagamento Nº 24040260
Número:05010981
Valor Total do Empenho:R$ 1.751.042,16
Valor Total Liquidado:R$ 1.522.624,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.417,22
Número:05010981.005
Valor Total da Liquidação:R$ 143.108,64
Valor Total Liquidado:R$ 135.675,94
Pagamento 24040260
Pago em: 24/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 143.108,64
Valor do ISS: R$ 4.247,26
Valor do IRRF: R$ 3.185,44
Valor Líquido Pago: R$ 135.675,94
Histórico:
NF 16309