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- Pagamento Nº 27040028
Número:05010518
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.855,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.144,41
Pagamento 27040028
Pago em: 27/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 616,04
Valor Líquido Pago: R$ 616,04
Histórico:
Serviço de fornecimento de água bruta na Avenida Parque Leste - 228, referente ao mês de Março de 2026.