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- Pagamento Nº 28040038
Número:05010905
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 208.371,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291.628,95
Número:05010905.004
Valor Total da Liquidação:R$ 43.808,20
Valor Total Liquidado:R$ 43.808,20
Pagamento 28040038
Pago em: 28/04/2026Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 43.808,20
Valor Líquido Pago: R$ 43.808,20
Histórico:
Solicitação de Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044. Despesa referente mês de MARÇO DE 2026.