Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.410.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 4.410.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.757.892,37

Saldo a empenhar:R$ 2.652.107,63

Empenho:05010905

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:4 - 23/11/2025 a 23/11/2026

Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.562,85

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 335.437,15

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 292.000,00


Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município

Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL


Descrição:

Solicitação de Empenho face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada de JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026, por 11 meses.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#12208 SERVICOS POSTAIS (MÊS)R$ 500.000,001,00R$ 500.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010905.00318/03/2026R$ 64.361,38
R$ 64.361,38
05010905.00213/02/2026R$ 47.749,24
R$ 0,00
05010905.00113/02/2026R$ 52.452,23
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/02/202623020090DEMUTRAN05010905Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)-R$ 52.452,23
23/02/202623020088DEMUTRAN05010905Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)-R$ 47.749,24
Lista de Anulações
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