Dados do Empenho:

Número:05010771

Valor Total do Empenho:R$ 913.332,75

Valor Total Liquidado:R$ 702.922,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.410,69

Dados da Liquidação:

Número:05010771.003

Valor Total da Liquidação:R$ 293.832,32

Valor Total Liquidado:R$ 287.955,67

Pagamento 29040021

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 293.832,32

Valor do ISS: R$ 5.876,65

Valor Líquido Pago: R$ 287.955,67


Histórico:

Valor que se liquidação referente a 9ª medição do Contrato n.º 0810.25.02.18.01, originado do Processo Licitatório na Modalidade Concorrência Eletrônica tombado sob o n.º 08.006/2024-CE, que tem por objeto a construção de refeitório, vestiários e reforma elétrica geral da EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra, conforme Nota Fiscal n.º 047.