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- Pagamento Nº 29040021
Número:05010771
Valor Total do Empenho:R$ 913.332,75
Valor Total Liquidado:R$ 702.922,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.410,69
Número:05010771.003
Valor Total da Liquidação:R$ 293.832,32
Valor Total Liquidado:R$ 287.955,67
Pagamento 29040021
Pago em: 29/04/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 293.832,32
Valor do ISS: R$ 5.876,65
Valor Líquido Pago: R$ 287.955,67
Histórico:
Valor que se liquidação referente a 9ª medição do Contrato n.º 0810.25.02.18.01, originado do Processo Licitatório na Modalidade Concorrência Eletrônica tombado sob o n.º 08.006/2024-CE, que tem por objeto a construção de refeitório, vestiários e reforma elétrica geral da EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra, conforme Nota Fiscal n.º 047.