Dados do Empenho:

Número:01040042

Valor Total do Empenho:R$ 121.608,96

Valor Total Liquidado:R$ 85.982,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.625,99

Dados da Liquidação:

Número:01040042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.615,77

Valor Total Liquidado:R$ 37.615,77

Pagamento 29040048

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 37.615,77

Valor Líquido Pago: R$ 37.615,77


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 16310 - CONFORME ITENS EM ANEXO.