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- Pagamento Nº 29040077
Número:11020022
Valor Total do Empenho:R$ 1.448.284,70
Valor Total Liquidado:R$ 829.134,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 619.149,97
Número:11020022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 78.130,77
Valor Total Liquidado:R$ 78.130,77
Pagamento 29040077
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 78.130,77
Valor Líquido Pago: R$ 78.130,77
Histórico:
JAN/26.