Dados do Empenho:

Número:11020022

Valor Total do Empenho:R$ 1.448.284,70

Valor Total Liquidado:R$ 829.134,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 619.149,97

Dados da Liquidação:

Número:11020022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 78.130,77

Valor Total Liquidado:R$ 78.130,77

Pagamento 29040077

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 78.130,77

Valor Líquido Pago: R$ 78.130,77


Histórico:

JAN/26.