Dados do Empenho:

Número:11020022

Valor Total do Empenho:R$ 1.448.284,70

Valor Total Liquidado:R$ 829.134,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 619.149,97

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080103

Valor Total do Contrato:R$ 39.380.383,50

Valor Empenhado:R$ 26.561.753,33

Saldo a empenhar:R$ 12.818.630,17

Liquidação: 11020022.001

Liquidada em: 24/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3695

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 78.130,77

Valor Líquido: R$ 78.130,77

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 17/03/2026


Histórico:

Liquidação dos itens em anexo do Contrato nº 1492.22.08.01.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20536PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 4.773,231,784723R$ 8.518,89
#21157PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.738,090,890275R$ 2.437,65
#21163PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 3.524,147,161152R$ 25.236,90
#20535PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 3.647,1611,498626R$ 41.937,33
Total BrutoR$ 78.130,77
Total LiquidoR$ 78.130,77
NÚMERO DA NOTA: 3695

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 292858767

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904007729/04/2026R$ 78.130,77