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- Pagamento Nº 30040022
Número:05010837
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 2.587,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.942,31
Pagamento 30040022
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 935,49
Valor Líquido Pago: R$ 935,49
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2026.