Dados do Empenho:

Número:05010151

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.925,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.074,92

Dados da Liquidação:

Número:05010151.005

Valor Total da Liquidação:R$ 23.196,05

Valor Total Liquidado:R$ 16.648,73

Pagamento 29040254

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.196,05

Valor Líquido Pago: R$ 16.648,73


Histórico: