Dados do Empenho:

Número:05010717

Valor Total do Empenho:R$ 75.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.470,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.229,32

Dados da Liquidação:

Número:05010717.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.071,38

Valor Total Liquidado:R$ 5.503,75

Pagamento 29040261

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.071,38

Valor Líquido Pago: R$ 5.503,75


Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Abr/2026