Dados do Empenho:

Número:05010437

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.055.704,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.296,00

Dados da Liquidação:

Número:05010437.004

Valor Total da Liquidação:R$ 255.609,77

Valor Total Liquidado:R$ 200.423,16

Pagamento 29040317

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 255.609,77

Valor Líquido Pago: R$ 200.423,16


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026.