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- Pagamento Nº 29040317
Número:05010437
Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.055.704,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.296,00
Número:05010437.004
Valor Total da Liquidação:R$ 255.609,77
Valor Total Liquidado:R$ 200.423,16
Pagamento 29040317
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 255.609,77
Valor Líquido Pago: R$ 200.423,16
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026.