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- Pagamento Nº 30040217
Número:05020028
Valor Total do Empenho:R$ 203.538,72
Valor Total Liquidado:R$ 55.326,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.211,94
Número:05020028.003
Valor Total da Liquidação:R$ 18.442,26
Valor Total Liquidado:R$ 18.442,26
Pagamento 30040217
Pago em: 30/04/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Valor Total: R$ 18.442,26
Valor Líquido Pago: R$ 18.442,26
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como ao atendimento em educação especial em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de abril de 2026.