Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020524

Valor Total do Contrato:R$ 203.538,72

Valor Empenhado:R$ 203.538,72

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05020028

Empenhada em: 05/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 203.538,72

Valor Total Liquidado:R$ 18.442,26

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.096,46

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como atendimento em educação especial em creche mantidas pela contratada, conforme contrato nº 0810.26.02.05.24, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/26-IL, pelo período de fevereiro a dezembro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34818 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO)R$ 306,35616,00R$ 188.711,600,0058,00558,00
#34819 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA ESDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO)R$ 336,9844,00R$ 14.827,120,002,0042,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05020028.00112/03/2026R$ 18.442,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/03/202612030098FME05020028ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)-R$ 18.442,26
Lista de Anulações
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