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- Pagamento Nº 04050007
Número:05011248
Valor Total do Empenho:R$ 128.527,78
Valor Total Liquidado:R$ 30.695,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.832,74
Número:05011248.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.646,40
Valor Total Liquidado:R$ 19.646,40
Pagamento 04050007
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 19.646,40
Valor Líquido Pago: R$ 19.646,40
Histórico:
nf 10315 - fevereiro - Solução Móveis