Dados do Empenho:

Número:05011248

Valor Total do Empenho:R$ 128.527,78

Valor Total Liquidado:R$ 30.695,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.832,74

Dados da Liquidação:

Número:05011248.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.646,40

Valor Total Liquidado:R$ 19.646,40

Pagamento 04050007

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 19.646,40

Valor Líquido Pago: R$ 19.646,40


Histórico:

nf 10315 - fevereiro - Solução Móveis