Dados do Empenho:

Número:05010393

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.759,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.240,73

Dados da Liquidação:

Número:05010393.004

Valor Total da Liquidação:R$ 18.072,40

Valor Total Liquidado:R$ 18.072,40

Pagamento 29040389

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.072,40

Valor Líquido Pago: R$ 18.072,40


Histórico: