Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 142.698,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.301,74

Dados da Liquidação:

Número:05010512.010

Valor Total da Liquidação:R$ 7.763,88

Valor Total Liquidado:R$ 7.670,71

Pagamento 05050055

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 7.763,88

Valor do IRRF: R$ 93,17

Valor Líquido Pago: R$ 7.670,71


Histórico:

MAR/2.6.