Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 140.243,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839.452,23

Dados da Liquidação:

Número:03020019.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.355,15

Valor Total Liquidado:R$ 6.031,03

Pagamento 05050093

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.355,15

Valor Líquido Pago: R$ 6.031,03


Histórico: