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- Pagamento Nº 29040846
Número:01040039
Valor Total do Empenho:R$ 168.718,94
Valor Total Liquidado:R$ 37.050,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.668,94
Número:01040039.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.530,00
Pagamento 29040846
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 37.050,00
Valor Líquido Pago: R$ 36.530,00
Histórico:
Ref. Fopag Bolsista Criança Feliz Comp. Abr/2026. Fmas.