Dados do Empenho:

Número:01040039

Valor Total do Empenho:R$ 168.718,94

Valor Total Liquidado:R$ 37.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.668,94

Dados da Liquidação:

Número:01040039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.530,00

Pagamento 29040846

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 37.050,00

Valor Líquido Pago: R$ 36.530,00


Histórico:

Ref. Fopag Bolsista Criança Feliz Comp. Abr/2026. Fmas.