Dados do Empenho:

Número:01040101

Valor Total do Empenho:R$ 327.987,94

Valor Total Liquidado:R$ 327.987,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040101.001

Valor Total da Liquidação:R$ 327.987,94

Valor Total Liquidado:R$ 327.987,94

Pagamento 29040877

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 327.987,94

Valor Líquido Pago: R$ 327.987,94


Histórico: