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- Pagamento Nº 29040877
Número:01040101
Valor Total do Empenho:R$ 327.987,94
Valor Total Liquidado:R$ 327.987,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040101.001
Valor Total da Liquidação:R$ 327.987,94
Valor Total Liquidado:R$ 327.987,94
Pagamento 29040877
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 327.987,94
Valor Líquido Pago: R$ 327.987,94
Histórico: