Dados do Empenho:

Número:05010167

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 535.616,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.664.383,97

Dados da Liquidação:

Número:05010167.007

Valor Total da Liquidação:R$ 100.177,57

Valor Total Liquidado:R$ 100.177,57

Pagamento 29041007

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 100.177,57

Valor Líquido Pago: R$ 100.177,57


Histórico: