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- Pagamento Nº 07050171
Número:05010512
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53
Valor Total Liquidado:R$ 142.698,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.301,74
Número:05010512.011
Valor Total da Liquidação:R$ 12.005,30
Valor Total Liquidado:R$ 11.861,24
Pagamento 07050171
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 12.005,30
Valor do IRRF: R$ 144,06
Valor Líquido Pago: R$ 11.861,24
Histórico: