- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11050043
Número:05010860
Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.972,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.947,08
Número:05010860.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.676,59
Valor Total Liquidado:R$ 1.656,47
Pagamento 11050043
Pago em: 11/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.676,59
Valor Líquido Pago: R$ 1.656,47
Histórico: